CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z653B07567 Pagamento Fattura n.64/BU del 31/05/2023 USCITA A BOLOGNA PER "OLIMPIADI DELLA DANZA" ALUNNI SCUOLA SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PALUMBO TOUR SRL UNIPERSONALE SRL 04134420985 |
818.18 |
13/06/2023 13/06/2023 |
818.18 |
Z673CE6A30 Pagamento Fattura n.3/C del 21/10/2023 MATERIALE PROGETTO AMBIENTALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOREGAROLI LUCA SRGLCU71T28D999F |
130.60 |
26/10/2023 26/10/2023 |
130.60 |
Z6B3A1176B Pagamento Fattura n.3/A del 04/05/2023 GITA SC. INFAZIA DEL 02/05/2023 - SEZ. BLU/AZZURRA CARAVAGGIO - VISITA E LABORATORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA ZAPPAGLIA SRL SOCIETA' AGRICOLA 02718470988 |
557.00 |
10/05/2023 10/05/2023 |
557.00 |
Z6C3C18456 Pagamento Fattura n.PA/193 del 20/10/2023 PULLMAN GITA A BREMBATE DEL 17/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTONOLEGGIO LOSIO SRL 03834720983 |
1000.00 |
26/10/2023 26/10/2023 |
1000.00 |
Z6D3B4AB22 Pagamento Fattura n.76 del 31/05/2023 MATERIALE SCUOLA INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAPIRO Cartoleria di Damiani Cristina & C. snc 03085250177 |
55.74 |
05/06/2023 05/06/2023 |
55.74 |
Z7138E57AE Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001824 del 23/12/2022 CARTA FOTOCOPIE SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 |
399.00 |
01/02/2023 01/02/2023 |
399.00 |
Z7139DEF2B Pagamento Fattura n.52 del 10/03/2023 VISITA PALAZZO MARTINENGO CLASSIE 2E PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO 98179310176 |
147.00 |
15/03/2023 15/03/2023 |
147.00 |
Z733C9C722 Pagamento Fattura n.383 del 17/10/2023 GITA SCOLASTICA A OSSERVATORIO TORRE DEL SOLE DEL 17/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO 03397300165 |
655.33 |
27/10/2023 27/10/2023 |
655.33 |
Z733CAAA9A Pagamento Fattura n.4/6/3 del 30/10/2023 VISITA MUSEO DEL GIOCATTOLO - GITA CANNETO S/OGLIO 13/10/2023 - CL. 2B-F |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO 81001310200 |
208.00 |
13/11/2023 13/11/2023 |
208.00 |
Z743A67876 Pagamento Fattura n.741/00 del 25/05/2023 VISITA GIUDATA MUSEO SANTA GIULIA DEL 26/05/2023 CLASSI 3A - E PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 02428570986 |
530.50 |
14/06/2023 14/06/2023 |
530.50 |
Z743AC231 Pagamento Fattura n.51 del 10/03/2023 VISITA PALAZZO MARTINENGO CLASSE 2A PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO 98179310176 |
159.00 |
15/03/2023 15/03/2023 |
159.00 |
Z763A9A4D4 Pagamento Fattura n.54A/23 del 26/04/2023 MATERIALE IGIENICO PER PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCOPIFICIO BRESCIANO s.n.c. di Gatti Stefano e Gatti M. 00469790174 |
513.28 |
10/05/2023 10/05/2023 |
513.28 |
Z763B3F24A Pagamento Fattura n.77 del 31/05/2023 MATERIALE PROGETTO PACE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAPIRO Cartoleria di Damiani Cristina & C. snc 03085250177 |
348.24 |
05/06/2023 05/06/2023 |
348.24 |
Z7939CB88E Pagamento Fattura n.2 del 04/06/2023 PROGETTO "BASTA UN BATTITO D'ALI" PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANASSI VELEDA MNSVLD64E69B450M |
683.20 |
13/06/2023 13/06/2023 |
683.20 |
Z7A396FA1F Pagamento Fattura n.8/PA del 03/05/2023 PROGETTO BIBLIOTECA SCUOLA SECONDARIA "INCONTRO CON L'AUTORE" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARISTARCO DANIELE RSTDNL77L27F839N |
624.00 |
10/05/2023 10/05/2023 |
624.00 |
Z7D39E10CC Pagamento Fattura n.3000104/3 del 28/02/2023 MATERIALE PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULITALIA S.P.A. 01653790244 |
745.05 |
20/03/2023 20/03/2023 |
745.05 |
Z803C9BBEE Seconda fornitura uva per progetto ambientale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALMARK SPA 04145590982 |
47.01 |
30/09/2023 30/09/2023 |
47.01 |
Z813C92630 Pagamento Fattura n.PA297 del 20/10/2023 GITA A MANTOVA DEL 03/10/2023 CLASSI 5 BCDF PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASTER S.R.L. 13324030157 |
1300.50 |
27/10/2023 27/10/2023 |
1300.50 |
Z853C8E789 fornitura uva per progetto educazione ambientale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALMARK SPA 04145590982 |
46.37 |
22/09/2023 22/09/2023 |
46.37 |
Z853C94D81 Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001475 del 31/10/2023 MATERIALE SEZ. VERDE INFANZIA CARAVAGGIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 |
164.13 |
13/11/2023 13/11/2023 |
164.13 |
Z863CAA4F0 Pagamento Fattura n.801562 del 25/10/2023 materiale sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
1079.70 |
26/10/2023 26/10/2023 |
1079.70 |
Z8B3941687 Pagamento Fattura n.125 del 04/04/2023 teatro lingua francese alunni classi seconde scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMILE COOP. SOC. iniziative culturali e linguistiche 03426740365 |
1640.51 |
21/04/2023 21/04/2023 |
1640.51 |
Z8C38D825A Pagamento Fattura n.MF/00/559 del 30/04/2023 VISITA AL MUSE DEL28/04/2023 CLASSI 2G-L SC. SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MUSEO DELLE SCIENZE 80012510220 |
237.00 |
11/05/2023 11/05/2023 |
237.00 |
Z8E3DAF5EE Pagamento Fattura n.639/E del 12/12/2023 ACQUIATO MATERIALE PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 08799370963 |
353.74 |
18/12/2023 18/12/2023 |
353.74 |
Z8F3A65F62 Pagamento Fattura n.684/00 del 17/05/2023 VISITA GUIDATA MUSEO DEL 18/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 02428570986 |
530.00 |
23/05/2023 23/05/2023 |
530.00 |
z8f3ade11a Pagamento Fattura n.4/a del 28/04/2023 materiale per progetto ambientale primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOREGAROLI LUCA SRGLCU71T28D999F |
72.49 |
10/05/2023 10/05/2023 |
72.49 |
Z8F3B4ED2A Pagamento Fattura n.189 del 25/09/2023 ACQUISTO TABLET - PROGETTO PACE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA SRL - Impianti Tecnologici 03444970960 |
1262.70 |
12/10/2023 12/10/2023 |
1262.70 |
Z8F3DC242F Pagamento Fattura n.183 del 15/12/2023 ACQUISTO MATERIALE GIOCHI MATEMATICI SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAPIRO Cartoleria di Damiani Cristina & C. snc 03085250177 |
39.01 |
21/12/2023 21/12/2023 |
39.01 |
Z9139722A3 Pagamento Fattura n.83 del 28/02/2023 TARGHE PUBBLICITA' PON INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOGRAFIA GANDINELLI srl 02065800175 |
352.00 |
20/03/2023 10/05/2023 |
352.00 |
Z913AF553D Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 03/05/2023 Progetto per alunni secondaria "Acqua bene comune" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.S.D. EDUCAMONDO 92015860239 |
510.00 |
22/05/2023 22/05/2023 |
510.00 |
|
Istituto Comprensivo Ghedi Rinaldini, Dirigenza e Amministrazione: via Garibaldi n. 92 - 25016 Ghedi (Brescia)
E-mail bsic8aj00q@istruzione.it - PEC bsic8aj00q@pec.istruzione.it
tel. +39 030 901066 mail: bsic8aj00q@istruzione.it PEC: bsic8aj00q@pec.istruzione.it
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