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Bandi di gara e contratti 2023

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/Fine lavori Importo liquidato €
ZE13C94CCF
Pagamento Fattura n.12300600010000038959 del 02/11/2023 materiale educazione fisica primaria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
02137480964
380.82 11/10/2023
12/10/2023
380.82
ZE339F5B41
Pagamento Fattura n.5882/EL del 15/02/2023 ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI INDIVIDUALI PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA
94634130150
224.00 16/02/2023
16/02/2023
224.00
ZE33C9CAD9
Pagamento Fattura n.3000477/3 del 29/09/2023 materiale pulizie
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PULITALIA S.P.A.
01653790244
2029.57 13/10/2023
13/10/2023
2029.57
ZE4397B682
Pagamento Fattura n.327/PA del 27/02/2023 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA DIRIGENTI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE
05078440962
98.00 20/03/2023
20/03/2023
98.00
ZE43AD8A33
Pagamento Fattura n.395/PA del 23/06/2023 SOSTITUZIONE BATTERIA TIMBRATORE KRONOS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ARGO TORINO di Todisco Claudio
TDSCLD81B26L219J
52.00 18/07/2023
18/07/2023
52.00
ZE8397E997
Pagamento Fattura n.42005 del 10/03/2023 MATERIALE PON INFANZIA 13.1.5A -FESRPON-LO-2022-280 - AMBIENTI DIDATTICO INNOVATIVI SC. INFANZIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAMPUSTORE SRL
02409740244
1752.10 23/03/2023
23/03/2023
1752.10
ZE83AD8951
Pagamento Fattura n.000101 del 19/04/2023 ACQUISTO OPUSCOLI PROGETTO ARTE CREATIVA PRIMARIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI SNC
02113050989
3970.00 26/04/2023
26/04/2023
3970.00
ZE83B1510A
Pagamento Fattura n.0050011173 del 07/06/2023 biglietti per brescia del 31/05/2023 classi 5 b-d-f primaria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRENORD SRL
06705490966
141.82 14/06/2023
14/06/2023
141.82
ZE93A16776
Pagamento Fattura n.0400158/23 del 31/03/2023 acquisto materiale antinfortunistico
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOPADANA SERVIZI SRL
03476830173
236.80 21/04/2023
16/05/2023
236.80
ZE93A22998
Pagamento Fattura n.46/01 del 15/03/2023 NOLEGGIO SEMESTRE FOTOCOPIATORI IC GHEDI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO SANTINI E BONO s.n.c.
01982010173
3480.00 23/03/2023
23/03/2023
3480.00
ZEA3CC1904
Pagamento Fattura n.442 del 30/10/2023 acquisto timbro DS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO TIPOGRAFIA GANDINELLI srl
02065800175
20.00 13/11/2023
13/11/2023
20.00
ZEB3B6DE8C
Pagamento Fattura n.80A/23 del 12/06/2023 MATERIALE PULIZIE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCOPIFICIO BRESCIANO s.n.c. di Gatti Stefano e Gatti M.
00469790174
1638.21 18/07/2023
18/07/2023
1638.21
ZEB3BFE874
Pagamento Fattura n.V3-28180 del 25/09/2023 MATERIALE INCLUSIONE SCIOLA INFANZIA E PRIMARIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO BORGIONE CENTRO DIDATTICO
02027040019
183.09 16/10/2023
16/10/2023
183.09
ZEC3B4ECBD
Pagamento Fattura n.77 del 30/05/2023 MATERIALE PROGETTO PACE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FERRARI CRISTOFORO DI FRATELLI FERRARI SNC
01461860171
204.92 05/06/2023
05/06/2023
204.92
ZEC3B996F3
Pagamento Fattura n.82 del 19/06/2023 SERVIZIO GUIDA TURUSTICA A REVENNA - GITA SC. SECONDARIAACQUISTO LIBRI PROGETTO BILIOTECA SCOLASTICA SC. SECONDARIA - CONTRIBUTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PAPIRO Cartoleria di Damiani Cristina & C. snc
03085250177
495.20 18/07/2023
18/07/2023
495.20
ZED3C671AC
Pagamento Fattura n.2/2483 del 30/09/2023 MATERIALE PULIZIE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO EURO INGROSS srl
03489750178
229.77 13/10/2023
13/10/2023
229.77
ZEF3B30932
Pagamento Fattura n.8/PA del 25/05/2023 PAGAMENTO HOTEL PER GITA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO TASSI ALBERTO & C. S.A.S.
01354440420
1054.55 23/11/2023
23/11/2023
1054.55
ZEF3B72733
Pagamento Fattura n.341 del 31/08/2023 TARGHE PON CARE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO TIPOGRAFIA GANDINELLI srl
02065800175
140.00 22/09/2023
22/09/2023
140.00
ZEF3D5EB4E
Pagamento Fattura n.120/FE del 30/11/2023 ACCONTO GITA SCOLASTICA SIRMIONE + LAGO CL. 1D-E-F SECONDARIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO STARTUR SRL
02786770988
524.59 04/12/2023
04/12/2023
524.59
ZF03BAD8A4
Pagamento Fattura n.FPA 12/23 del 12/07/2023 CVORSO FORMAZIONE AMM.NE TRASPARENTE PER A.A.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAPROTTI NADIA LUISA
CPRNLS51H61F205T
208.00 19/07/2023
19/07/2023
208.00
ZF03CC3420
Pagamento Fattura n.132A/23 del 03/11/2023 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCOPIFICIO BRESCIANO s.n.c. di Gatti Stefano e Gatti M.
00469790174
4120.47 13/11/2023
05/12/2023
4120.47
ZF139CD7EB
Pagamento Fattura n.3 del 04/06/2023 progetto "Basta un battito d'ali" alunni scuola secondaria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MANASSI VELEDA
MNSVLD64E69B450M
1037.00 14/06/2023
14/06/2023
1037.00
ZF13A7302A
Pagamento Fattura n.636/00 del 12/05/2023 Visita guidata del 16/05/2023 - classi4A-E
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FONDAZIONE BRESCIA MUSEI
02428570986
80.00 22/05/2023
22/05/2023
80.00
ZF23C64104
Pagamento Fattura n.248 del 14/09/2023 acquisto tappeti per edifici
23-AFFIDAMENTO DIRETTO IL JOLLY di MIGLIORATI FABRIZIO
MGLFRZ63B14B157N
230.90 22/09/2023
22/09/2023
230.90
ZF33D2401D
Pagamento Fattura n.0401389/23 del 30/11/2023 CORSO AGGIORNAMENTO PER RLS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOPADANA SERVIZI SRL
03476830173
108.00 18/12/2023
18/12/2023
108.00
ZF43BA1A87
Pagamento Fattura n.175 del 04/07/2023 MATERIALE PULIZIE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO IL JOLLY di MIGLIORATI FABRIZIO
MGLFRZ63B14B157N
31.00 18/07/2023
18/07/2023
31.00
ZF53AF3076
Pagamento Fattura n.2/1103 del 30/04/2023 acquisto materiale per segreteria/ scuola primaria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO EURO INGROSS srl
03489750178
23.89 11/05/2023
11/05/2023
23.89
ZF93AAF03D
Pagamento Fattura n.3A del 18/04/2023 - ACCONTO SOGGIORNO DEL 02/05/2023 CLASSI 3C-3I SECONDARIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO HOTEL BASSETTI SAS DI BASSETTI MASSIMO & C.
02266160395
2022.73 27/04/2023
15/05/2023
2022.73
ZFA3A65EEC
Pagamento Fattura n.610/00 del 11/05/2023 visita guidata al museo del 12/05/2023 classi 5 C-H-I scuola primaria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FONDAZIONE BRESCIA MUSEI
02428570986
520.00 23/05/2023
23/05/2023
520.00
ZC039A1B67
SUPPORTO PSICOLOGICO L. 23472021 EX ART. 1 comma 697
23-AFFIDAMENTO DIRETTO C.R.I.A.F.
03274350986
3043.98 22/12/2022
17/08/2023
3040.00

Pagine

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